发票退票证明

时间:2023-11-16 07:34:16 证明 我要投稿

发票退票证明

  在平平淡淡的学习、工作、生活中,大家对证明都再熟悉不过了吧,证明是用以证明自己身份、经历或某事真实性的一种凭证。那么你真正懂得怎么写好证明吗?以下是小编整理的发票退票证明,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

发票退票证明

发票退票证明1

_______公司:

  你公司于________年____月____日给我单位开具的增值税专用发票,版号为国税函________,代码为________,号码为____________存在如下错误:发票__________开具错误,原内容为________,实际应为________,因此我单位拒收,请重新开具正确增值税专用发票。

  ________公司

  20____年____月____日

发票退票证明2

__公司:

  贵公司于20__年_月__日至20__年_月__日向我公司开具增值税专用发票共计__份,因不符合增值税专用发票开具的相关要求,我公司拒收。上述发票的发票号码、发票日期、发票内容、发票金额、拒收理由、错误内容、正确内容如下附表所示。

  如涉及发票数量超过此表,可另附表格并加盖公章。

  特此证明。

__有限公司

  20__年__月__日

发票退票证明3

xxxxxxxx有限公司:

  贵公司xxx年x月xx号开具的一张增值税发票给我公司,发票:xxxxx,发票号为:xxxx,发票金额:xxx元,发票税额:xx元。由于快递公司原因,不小心将发票遗失,增值税发票尚未认证,望贵公司提供专用发票记账联复印件及税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,便于我公司进行增值税进项税抵扣。

  xxxx有限公司

  20xx年xx月xx日

发票退票证明4

xxx公司:

  你公司于20xx年xx月xx日给我单位开具的增值税专用发票,版号为国税函xxxxxxx,代码为xxxxxxxx,号码为xxxxxxxxxxx,存在如下错误:发票xxxxxxxxxx,开具错误,原内容为xxxxxxxx,实际应为xxxxxxxx,因此我单位拒收,请重新开具正确增值税专用发票。

  xxxxxx公司

  20xx年xx月xx日

发票退票证明5

__有限公司:

  贵公司于__年__月__日开具给我公司的代码:____,发票号码:NO:____,价税合计为__元的增值税发票,因发票中__有误,故退回贵公司。

  特此证明

  __有限公司

  __年__月__日

发票退票证明6

__有限公司:

  贵公司于__年__月__日给我公司开具增值税专用发票__份,代码为____,发票号码为____,金额为__元,税额为__元,价税合计为__元。

  贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将__误填写为“__”,正确的__应为“__”。此份发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。

  特此证明!

  __股份有限公司

  __年__月__日

发票退票证明7

  退票证明

  现有xxxxx有限公司20xx年xx月xx日开具的增值税专用发票NO.07850090,因购货方xxxxx有限公司专用发票抵扣联无法认证,不符国税及我司发票制度要求,现予以退票,发票未抵扣,特此证明。

  xxxxx限公司

  20xx年xx月xx日

发票退票证明8

xxxxxxxx有限公司:

  贵公司于20xx年xx月xx日给我公司开具增值税专用发票xxxx份,发票的'代码为xxxxxxxx,发票号码为xxxxxxxxxxxx,金额为xxxx元,税额为xxxxxxxx元,价税合计为xxxxxxxx元。

  贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将xxxxxxxx误填写为“xxxxxxxx”,正确的xxxxxxxx应为“xxxxxxxx”。此份发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。

  特此证明!

  xxxxxxxx股份有限公司

  20xx年xx月xx日

发票退票证明9

南通_________分局:

  于_______年______月______日_________有限公司南通分公司给我公司(南通_________有限公司,纳税人识别号:_________)开具的壹张江苏增值税专用发票,详情如下:

  购货单位:_________有限公司(纳税人识别号:______)发票号码:_________,发票总额:______元。

  由于我司原因,不小心将发票第二联,抵扣联遗失,增值税发票尚未认证和尚未抵扣,望贵局提供已抄报税证明,便于我公司进行增值税进项税抵扣。

  特此证明!

  南通_________有限公司

  _______年______月______日

发票退票证明10

南通___分局:

  于20__年__月__日___有限公司南通分公司给我公司(南通___有限公司,纳税人识别号:___)开具的壹张江苏增值税专用发票,详情如下:

  购货单位:___有限公司(纳税人识别号:__)发票号码:___,发票总额:__元。

  由于我司原因,不小心将发票第二联,抵扣联遗失,增值税发票尚未认证和尚未抵扣,望贵局提供已抄报税证明,便于我公司进行增值税进项税抵扣。

  特此证明!

  南通___有限公司

  20__年__月__日

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发票退票证明

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发票退票证明

发票退票证明1

_______公司:

  你公司于________年____月____日给我单位开具的增值税专用发票,版号为国税函________,代码为________,号码为____________存在如下错误:发票__________开具错误,原内容为________,实际应为________,因此我单位拒收,请重新开具正确增值税专用发票。

  ________公司

  20____年____月____日

发票退票证明2

__公司:

  贵公司于20__年_月__日至20__年_月__日向我公司开具增值税专用发票共计__份,因不符合增值税专用发票开具的相关要求,我公司拒收。上述发票的发票号码、发票日期、发票内容、发票金额、拒收理由、错误内容、正确内容如下附表所示。

  如涉及发票数量超过此表,可另附表格并加盖公章。

  特此证明。

__有限公司

  20__年__月__日

发票退票证明3

xxxxxxxx有限公司:

  贵公司xxx年x月xx号开具的一张增值税发票给我公司,发票:xxxxx,发票号为:xxxx,发票金额:xxx元,发票税额:xx元。由于快递公司原因,不小心将发票遗失,增值税发票尚未认证,望贵公司提供专用发票记账联复印件及税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,便于我公司进行增值税进项税抵扣。

  xxxx有限公司

  20xx年xx月xx日

发票退票证明4

xxx公司:

  你公司于20xx年xx月xx日给我单位开具的增值税专用发票,版号为国税函xxxxxxx,代码为xxxxxxxx,号码为xxxxxxxxxxx,存在如下错误:发票xxxxxxxxxx,开具错误,原内容为xxxxxxxx,实际应为xxxxxxxx,因此我单位拒收,请重新开具正确增值税专用发票。

  xxxxxx公司

  20xx年xx月xx日

发票退票证明5

__有限公司:

  贵公司于__年__月__日开具给我公司的代码:____,发票号码:NO:____,价税合计为__元的增值税发票,因发票中__有误,故退回贵公司。

  特此证明

  __有限公司

  __年__月__日

发票退票证明6

__有限公司:

  贵公司于__年__月__日给我公司开具增值税专用发票__份,代码为____,发票号码为____,金额为__元,税额为__元,价税合计为__元。

  贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将__误填写为“__”,正确的__应为“__”。此份发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。

  特此证明!

  __股份有限公司

  __年__月__日

发票退票证明7

  退票证明

  现有xxxxx有限公司20xx年xx月xx日开具的增值税专用发票NO.07850090,因购货方xxxxx有限公司专用发票抵扣联无法认证,不符国税及我司发票制度要求,现予以退票,发票未抵扣,特此证明。

  xxxxx限公司

  20xx年xx月xx日

发票退票证明8

xxxxxxxx有限公司:

  贵公司于20xx年xx月xx日给我公司开具增值税专用发票xxxx份,发票的'代码为xxxxxxxx,发票号码为xxxxxxxxxxxx,金额为xxxx元,税额为xxxxxxxx元,价税合计为xxxxxxxx元。

  贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将xxxxxxxx误填写为“xxxxxxxx”,正确的xxxxxxxx应为“xxxxxxxx”。此份发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。

  特此证明!

  xxxxxxxx股份有限公司

  20xx年xx月xx日

发票退票证明9

南通_________分局:

  于_______年______月______日_________有限公司南通分公司给我公司(南通_________有限公司,纳税人识别号:_________)开具的壹张江苏增值税专用发票,详情如下:

  购货单位:_________有限公司(纳税人识别号:______)发票号码:_________,发票总额:______元。

  由于我司原因,不小心将发票第二联,抵扣联遗失,增值税发票尚未认证和尚未抵扣,望贵局提供已抄报税证明,便于我公司进行增值税进项税抵扣。

  特此证明!

  南通_________有限公司

  _______年______月______日

发票退票证明10

南通___分局:

  于20__年__月__日___有限公司南通分公司给我公司(南通___有限公司,纳税人识别号:___)开具的壹张江苏增值税专用发票,详情如下:

  购货单位:___有限公司(纳税人识别号:__)发票号码:___,发票总额:__元。

  由于我司原因,不小心将发票第二联,抵扣联遗失,增值税发票尚未认证和尚未抵扣,望贵局提供已抄报税证明,便于我公司进行增值税进项税抵扣。

  特此证明!

  南通___有限公司

  20__年__月__日